内部監査実務ハンドブック〈第3版〉

有限責任監査法人トーマツ

定価(紙 版):5,390円(税込)

発行日:2022/03/30
A5判 / 496頁
ISBN:978-4-502-41161-8

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本の紹介
内部監査の体制構築から計画・実施・報告までを体系的に解説。第3版ではDX、サイバーセキュリティ・個人情報保護監査、ロイヤルティ・外部委託先監査等を新章として追加。

著者紹介

有限責任監査法人トーマツ(ゆうげんせきにんかんさほうじんとーまつ)

担当編集者コメント
[本書の特徴]
本書は,内部監査の実務関係者を対象に,内部監査の全体像を示しながら,監査体制から計画・実施・報告,さらに手法・技術などを体系的・包括的に解説しています。
第3版では,2015年に導入,2018年と2021年に改訂されたコーポレートガバナンス・コードや2017年版「内部監査の専門力的実施の国際基準」等をフォローし,内部監査におけるデジタル技術の活用について第Ⅱ部第4章「内部監査のデジタルトランスフォーメーション(DX)」を大幅に加筆したほか,内部監査に対する期待の高まりを受けて第Ⅱ部第5章「サイバーセキュリティ・個人情報保護に関する監査」,第6章「ロイヤルティ・外部委託先監査」,第9章「内部監査の新しい潮流」を追加しています。

[本書の構成]
概論⦿内部監査ポータルガイダンス
第Ⅰ部⦿内部監査モデル
第1章 内部監査体制
第2章 監査計画
第3章 内部監査の実施
第4章 監査調書
第5章 内部監査報告
第6章 フォローアップ監査
第7章 内部監査業務の管理

第Ⅱ部⦿内部監査トピックス
第1章 コントロール・セルフアセスメント(CSA)
第2章 不正監査
第3章 海外拠点の監査
第4章 内部監査のデジタルトランスフォーメーション(DX)
第5章 サイバーセキュリティ・個人情報保護に関する監査
第6章 ロイヤルティ・外部委託先監査
第7章 リスクマネジメント・プロセスとガバナンス・プロセスの監査
第8章 内部監査の品質評価
第9章 内部監査の新しい潮流